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2019-08-01

公司加强内部审计工作完善治理体系
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      为进一步提升内部审计工作成效,更好地发挥内部审计在规范管理、完善治理、防范风险、提质增效等方面的作用,近日,公司对2019年内部审计工作作了安排部署,持续加大内部审计力度,确保企业持续健康发展。
     继续做好常规审计,重点实现“两个转变”。继续以财务收支审计为基础,以专项审计为重点,开展传统的查错纠偏、监督评价工作,注重审计工作质量的提高,确保审计意见的落实。重点实现“两个职能”的转变。审计定位实现从旁观者向参与者、从事务型向管理型的转变,主动以管理者的高度参与企业的经营管理活动。审计方式实现从事后审计为主向事前参与、事中监督、事后评价为主的转变,进行全过程的审计监控,及时揭示风险、消除隐患、堵塞漏洞。
     不断加强制度建设,促进内审工作规范运行。建立健全公司内部审计制度,通过对审计制度办法的建立和不断完善,进一步促进和提高公司的内部审计工作。
      认真抓好问题整改督导和考核工作。建立完善整改闭环管理机制,即发现问题、整改问题、结果认定、销号管理。严格执行整改事项向公司领导、各子分公司、机关部门定期通报和定期考核制度。
     同时,强化审计成果运用,提升审计价值等。 (广   龙)